Faktúra 1170387
Dátum vyhotovenia: 15.6.2017
Faktúra doručená: 20.6.2017
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2017, 378.15 EUR
Názov položky:
Benzín 06/2017, 7.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
463,12 EUR
ceny sú vrátane DPH