Faktúra 1170312
Dátum vyhotovenia: 15.5.2017
Faktúra doručená: 24.5.2017
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/2017, 361.09 EUR
Názov položky:
Benzín 05/2017, 6.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
441,55 EUR
ceny sú vrátane DPH