Faktúra 1170149
Dátum vyhotovenia: 17.3.2017
Faktúra doručená: 23.3.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/17 MY, 120.95 EUR
Názov položky:
Nafta 03/17 MY, 482.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
724,11 EUR
ceny sú vrátane DPH