Faktúra 1170087
Dátum vyhotovenia: 15.2.2017
Faktúra doručená: 20.2.2017
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 02/2017, 160.85 EUR
Názov položky:
Benzín 02/2017, 3.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
197,49 EUR
ceny sú vrátane DPH