Faktúra 1170052
Dátum vyhotovenia: 31.1.2017
Faktúra doručená: 7.2.2017
Číslo zmluvy: 3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/2017 TN, 514.84 EUR
Názov položky:
Benzín 01/2017 TN, 10.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
630,17 EUR
ceny sú vrátane DPH