Faktúra 1170044
Dátum vyhotovenia: 31.1.2017
Faktúra doručená: 6.2.2017
Číslo zmluvy: 67/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky OKI 01/17, 41.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,50 EUR
ceny sú vrátane DPH