Faktúra 1160608
Dátum vyhotovenia: 3.10.2016
Faktúra doručená: 11.10.2016
Číslo objednávky: 316/1/Fi/8/2016
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 18.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,79 EUR
ceny sú vrátane DPH