Faktúra 1160471
Dátum vyhotovenia: 12.8.2016
Faktúra doručená: 19.8.2016
Číslo objednávky: 32/4/Mk/7/2016
Číslo zmluvy: 43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba cesty II/581 Hrašné, 6451.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 451,20 EUR
ceny sú vrátane DPH