Faktúra 1160459
Dátum vyhotovenia: 27.7.2016
Faktúra doručená: 10.8.2016
Číslo objednávky: 229/1/Fi/6/2016
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón, 37.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,58 EUR
ceny sú vrátane DPH