Faktúra 1160440
Dátum vyhotovenia: 21.7.2016
Faktúra doručená: 1.8.2016
Číslo objednávky: 257/1/Fi/7/2016
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, piesok, 239.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,60 EUR
ceny sú vrátane DPH