Faktúra 1160342
Dátum vyhotovenia: 13.6.2016
Faktúra doručená: 17.6.2016
Číslo zmluvy: 109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 234.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
234,37 EUR
ceny sú vrátane DPH