Faktúra 1160279
Dátum vyhotovenia: 17.5.2016
Faktúra doručená: 19.5.2016
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 05/16 TN, 2537.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 044,65 EUR
ceny sú vrátane DPH