Faktúra 1160221
Dátum vyhotovenia: 25.4.2016
Faktúra doručená: 29.4.2016
Číslo zmluvy: 109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo, 96.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,55 EUR
ceny sú vrátane DPH