Faktúra 1160209
Dátum vyhotovenia: 18.4.2016
Faktúra doručená: 25.4.2016
Číslo zmluvy: 109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo , 595.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
595,63 EUR
ceny sú vrátane DPH