Faktúra 1160176
Dátum vyhotovenia: 3.4.2016
Faktúra doručená: 14.4.2016
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2016 TN, 554.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
665,44 EUR
ceny sú vrátane DPH