Faktúra 1160151
Dátum vyhotovenia: 31.3.2016
Faktúra doručená: 6.4.2016
Číslo objednávky: 72/1/RF/3/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 18.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,89 EUR
ceny sú vrátane DPH