Faktúra 1150797
Dátum vyhotovenia: 2.12.2015
Faktúra doručená: 8.12.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010, dod.č.1
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 12224.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 669,35 EUR
ceny sú vrátane DPH