Faktúra 1150741
Dátum vyhotovenia: 17.11.2015
Faktúra doručená: 26.11.2015
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 11/2015 TN, 801.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
962,28 EUR
ceny sú vrátane DPH