Faktúra 1150708
Dátum vyhotovenia: 31.10.2015
Faktúra doručená: 31.10.2015
Číslo objednávky: 445/1/ŠK/10/2015
Dodávateľ
JAKUB N.MESTO N/V
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 25.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,99 EUR
ceny sú vrátane DPH