Faktúra 1150660
Dátum vyhotovenia: 29.10.2015
Faktúra doručená: 31.10.2015
Číslo zmluvy: 146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily Nokia 225 (16 ks), 15.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,94 EUR
ceny sú vrátane DPH