Faktúra 1150629
Dátum vyhotovenia: 14.10.2015
Faktúra doručená: 21.10.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 16884.15 EUR
Názov položky:
Soľ, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 884,14 EUR
ceny sú vrátane DPH