Faktúra 1150600
Dátum vyhotovenia: 30.9.2015
Faktúra doručená: 30.9.2015
Číslo objednávky: 413/1/ŠK/9/2015
Číslo zmluvy: 48/4/2015
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC11, 1415.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 415,69 EUR
ceny sú vrátane DPH