Faktúra 1150548
Dátum vyhotovenia: 17.9.2015
Faktúra doručená: 22.9.2015
Číslo objednávky: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2015 MY, 1085.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 085,61 EUR
ceny sú vrátane DPH