Faktúra 1150523
Dátum vyhotovenia: 7.9.2015
Faktúra doručená: 8.9.2015
Číslo objednávky: 340/1/ZV/9/2015
Číslo zmluvy: 38/4/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 3035.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 035,54 EUR
ceny sú vrátane DPH