Faktúra 4240151
Dátum vyhotovenia:
2.8.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo zmluvy:
58/4/2024
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Drieňová
826 56 Bratislava
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. triey TSK dodávateľským spôsobom na rok 2024, 6332232.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 332 232,71 EUR
ceny sú vrátane DPH