Faktúra 4240150
Dátum vyhotovenia:
31.7.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo zmluvy:
84/4/2023
Dodávateľ
Intelli Solutions, s.r.o.
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Zlatovská 22A
911 05 Trenčín
IČO: 48223786
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom kopírky 07/2024, 264.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
317,45 EUR
ceny sú vrátane DPH