Faktúra 4220208
Dátum vyhotovenia:
12.10.2022
Faktúra doručená:
19.10.2022
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 12.09.2022 až 09.10.2022, 14.02 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 12.09.2022 až 09.10.2022, 11.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,73 EUR
ceny sú vrátane DPH