Faktúra 4220156
Dátum vyhotovenia:
31.8.2022
Faktúra doručená:
6.9.2022
Číslo zmluvy:
87/4/2021
Dodávateľ
TOP SERVIS IT s.r.o.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 08/2022, 136.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,05 EUR
ceny sú vrátane DPH