Faktúra 4220051
Dátum vyhotovenia: 5.4.2022
Faktúra doručená: 7.4.2022
Číslo zmluvy: 62/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia sklady na CHPM na cestm.Bánovce nad Bebravou, 03/2022, 86866.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
86 866,82 EUR
ceny sú vrátane DPH