Faktúra 4220049
Dátum vyhotovenia: 5.4.2022
Faktúra doručená: 7.4.2022
Číslo zmluvy: 60/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia skladu na chem.posyp.materiál na cestmajsterstve Partizánske, 16780.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 780,22 EUR
ceny sú vrátane DPH