Faktúra 4210257
Dátum vyhotovenia: 13.12.2021
Faktúra doručená: 13.12.2021
Číslo objednávky: 82/4/SE/10/2021
Dodávateľ
JUK, s.r.o. Trenčín
Braneckého 8
911 05 Trenčín
IČO: 36767034
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - Prístrešok pre techniku NR - Preložka areálovej kanalizácie, 480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
480,00 EUR
ceny sú vrátane DPH