Faktúra 4210167
Dátum vyhotovenia: 31.8.2021
Faktúra doručená: 6.9.2021
Číslo zmluvy: 63/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 08/2021, 215.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
215,93 EUR
ceny sú vrátane DPH