Faktúra 4210132
Dátum vyhotovenia: 25.6.2021
Faktúra doručená: 28.6.2021
Číslo objednávky: 19/4/An/03/2021
Číslo zmluvy: 3/4/2021
Dodávateľ
E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Služby v oblasti VO - Realiz.prístr.na techniku na CM: NR, PD, NMnV - 2.časť, 3780 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 780,00 EUR
ceny sú vrátane DPH