Faktúra 4210038
Dátum vyhotovenia: 28.2.2021
Faktúra doručená: 8.3.2021
Číslo zmluvy: 63/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 02/2021, 131.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,36 EUR
ceny sú vrátane DPH