Faktúra 4200330
Dátum vyhotovenia:
7.1.2021
Faktúra doručená:
18.1.2021
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 30.11.2020 - 31.12.2020, 11.64 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 30.11.2020 - 31.12.2020, 12.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,82 EUR
ceny sú vrátane DPH