Faktúra 4200272
Dátum vyhotovenia: 1.12.2020
Faktúra doručená: 3.12.2020
Číslo zmluvy: 92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Záloha na zemný plyn 12/2020, 7300 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 760,00 EUR
ceny sú vrátane DPH