Faktúra 4200221
Dátum vyhotovenia: 30.9.2020
Faktúra doručená: 20.10.2020
Číslo zmluvy: 63/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 09/2020, 281.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,45 EUR
ceny sú vrátane DPH