Faktúra 4200078
Dátum vyhotovenia: 22.4.2020
Faktúra doručená: 7.5.2020
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 23.03.2020-19.04.2020, 11.64 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 23.02.2020-09.04.2020 , 9.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,38 EUR
ceny sú vrátane DPH