Faktúra 4200048
Dátum vyhotovenia: 25.3.2020
Faktúra doručená: 27.3.2020
Číslo objednávky: 17/4/Hr/03/2020
Číslo zmluvy: 61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 1014.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 216,90 EUR
ceny sú vrátane DPH