Faktúra 4200045
Dátum vyhotovenia: 25.3.2020
Faktúra doručená: 25.3.2020
Číslo objednávky: 15/4/Hr/03/2020
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúško textilné biele, 600 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH