Faktúra 4200014
Dátum vyhotovenia: 31.1.2020
Faktúra doručená: 12.2.2020
Číslo zmluvy: 92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spotreba plynu 01/2020 (TN), 408.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
489,79 EUR
ceny sú vrátane DPH