Faktúra 4190252
Dátum vyhotovenia:
6.1.2020
Faktúra doručená:
20.1.2020
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 01.12.-29.12./2019, 10.68 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 12.-29.12./2019, 8.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,61 EUR
ceny sú vrátane DPH