Faktúra 4190193
Dátum vyhotovenia: 30.11.2019
Faktúra doručená: 2.12.2019
Číslo zmluvy: 63/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 11/2019, 192.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,94 EUR
ceny sú vrátane DPH