Faktúra 4180197
Dátum vyhotovenia: 1.12.2018
Faktúra doručená: 6.12.2018
Číslo zmluvy: TSK/93/4/12
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel.hovory 11/2018, 339.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
339,68 EUR
ceny sú vrátane DPH