Faktúra 4180154
Dátum vyhotovenia: 30.9.2018
Faktúra doručená: 5.10.2018
Číslo zmluvy: 73/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 09/2018, 193.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
232,12 EUR
ceny sú vrátane DPH