Faktúra 4180119
Dátum vyhotovenia: 31.7.2018
Faktúra doručená: 6.8.2018
Číslo zmluvy: 73/4/2017
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 07/2018, 139.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,72 EUR
ceny sú vrátane DPH