Faktúra 4170012
Dátum vyhotovenia: 2.2.2017
Faktúra doručená: 8.2.2017
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory 01/17, 369.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
369,85 EUR
ceny sú vrátane DPH