Faktúra 3240931
Dátum vyhotovenia: 20.9.2024
Faktúra doručená: 11.10.2024
Číslo objednávky: 484/3/Lo/09/2024
Číslo zmluvy: 25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1563.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 876,20 EUR
ceny sú vrátane DPH