Faktúra 3240827
Dátum vyhotovenia:
11.9.2024
Faktúra doručená:
13.9.2024
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 09/2024, 1786.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 786,46 EUR
ceny sú vrátane DPH