Faktúra 3240553
Dátum vyhotovenia:
17.6.2024
Faktúra doručená:
26.6.2024
Číslo zmluvy:
9/2004
Dodávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Nábrežie za hydrocentrálou 4
94960 Nitra
IČO: 36550949
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné - str. PE - 14.6.2023 - 14.6.2024 - str. PE, 441.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
530,35 EUR
ceny sú vrátane DPH